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近日,眉山市審計局、市國資委聯(lián)合制發(fā)《審計監(jiān)督與國資監(jiān)督協(xié)同工作暫行辦法》,建立五大機制提升監(jiān)督效能,推動審計監(jiān)督與國資監(jiān)管相互貫通,助力市屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
建立工作會商機制。每半年召開一次溝通協(xié)調(diào)會,交流通報工作情況,研究梳理重點工作,協(xié)商政策性、機制性等問題。明確牽頭科室,不定期召開科室研討會,針對國有資本和國有企業(yè)改革發(fā)展、探索創(chuàng)新中出現(xiàn)的新情況新問題,以及出資企業(yè)存在的重點難點問題,研究提出對策建議。
建立信息共享機制。市屬企業(yè)整合重組、財務數(shù)據(jù)等有關(guān)信息當月抄送審計機關(guān)。制定年度審計項目計劃時,就涉及市屬國有企業(yè)的年度審計項目計劃、審計重點與市屬國有企業(yè)監(jiān)管部門協(xié)商溝通,涉及國有企業(yè)審計項目可邀請市屬國有企業(yè)監(jiān)管部門人員參加。
建立整改協(xié)同機制。雙方可聯(lián)合開展審計整改情況督促檢查,共同做好市屬國有企業(yè)審計監(jiān)督“下半篇文章”。對因工作推進不力導致整改進度滯后的,共同約談企業(yè)負責人;對審計機關(guān)認定存在拒絕整改、敷衍整改、虛假整改或?qū)覍弻曳傅葒乐厍樾蔚模墒袊Y委負責采取降低薪酬、取消評先評優(yōu)等處理措施;對整改不力造成嚴重不良影響和后果的,由市審計局提出追責問責建議,市國資委依規(guī)依紀依法追責問責后,將處理結(jié)果反饋市審計局。
建立成果運用機制。市屬國有企業(yè)監(jiān)管部門將審計結(jié)果以及整改情況作為企業(yè)領導班子和領導干部綜合分析研判的重要內(nèi)容,作為企業(yè)領導干部考核、任免、獎懲的重要參考,并納入黨風廉政建設責任制檢查、董事會評價和薪酬考核范圍;對審計局移送的問題線索及時反饋處理結(jié)果,對審計發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題組織開展系統(tǒng)治理。
建立內(nèi)審協(xié)同機制。推動完善內(nèi)部審計制度,探索建立總審計師制度,推動企業(yè)將內(nèi)部審計融入經(jīng)營管理與風險管控各個環(huán)節(jié)。加強市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計隊伍建設,通過內(nèi)部審計人才庫建設、“以審代訓”、業(yè)務培訓等方式,提升企業(yè)內(nèi)部審計人員專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
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